2014年云浮市妇幼保健院部门决算
基本情况说明
一、部门基本情况 (一)部门机构设置、职能 我院是市政府批准的首批非营利性医疗保健机构,医院内设院务办公室、人事科、医务科、保健部、护理部、院感质控科、科教科、计划生育服务科、设备科、信息科、财务科、总务科、党务办公室共13个职能科室;儿科、产科、妇科、综合病区、麻醉(手术)科、急诊科、检验科、影像科、新生儿疾病筛查中心、产后康复中心等12个业务科室。 我院是集医疗、保健、康复、科研、教学为一体的地级市妇幼保健院;是全市妇女儿童保健业务技术指导、培训中心和贯彻实施“一法两纲”、“妇幼安康工程”的骨干单位;是广东省危重新生儿护理抢救中心云浮分中心、广东省优生优育(云浮)基地、云浮市新生儿疾病筛查中心、中山大学孙逸仙纪念医院协作单位、广东省地中海贫血诊断中心云浮筛查分中心、广东省乳腺病防治分中心。 (二)人员构成情况 我院是市直非营利性、财政核补的事业单位,事业编制人数205人,2014年底实际在编人员为111人,与去年相比减少1人,财政供养111人;临时工258人,与去年相比增加48人;年末实有在职369人。退休人数17人,与去年相比增加1人,财政供养17人 (三)决算年度的主要工作任务 1、加强行业作风建设,践行群众路线。今年,我院以开展群众路线教育实践活动为抓手,通过不断自查自纠切实改变工作作风,加强医德医风建设,提升服务质量,努力构建群众满意医疗单位。 2、加强专科建设,提升医院服务能力。产科加强专科建设,拓展服务项目。为改善服务流程,提高工作效率,实行住院门诊一体化管理;儿科进一步加强科室管理,新生儿病区和普儿病区实行独立设置;妇科进一步拓展宫腔镜、腹腔镜微创技术,业务得到较快发展。 3、加强内涵建设,促进医院整体协调发展。我院以综合目标管理责任制实施方案为指引,以创建“平安医院”和迎接爱婴医院复核等工作为重点,落实层级责任制,进一步提高了医院管理效能,促进了医院整体协调发展,医疗服务质量得到了进一步提高。恰当处理医疗投诉、医疗纠纷,重大医疗差错发生率为零。 4、认真履行公共卫生服务职能。作为全市妇女儿童保健业务技术指导培训中心和贯彻实施“一法两纲”、“妇幼安康工程”的骨干单位,我院继续贯彻落实各项政策法规,认真履行公共卫生服务职能。 5、加强人才队伍建设。一是加强人才引进工作,二是加强知识技能培训,提高业务能力。 6、强化信息化建设。进一步完善及优化HIS、LIS、PACS各系统的流程和功能,根据临床需求,先后安装了计算机网络设备、医疗数据安全审计及防统方系统、合理用药系统、数字监控系统、医疗卫生信息资源系统等项目。门诊增加了多媒体自助查询设备,为患者提供了全面资讯查询服务;开通了网络预约挂号服务,实现了网站、手机终端、电话和现场等多种挂号方式,方便了群众,缩短了就诊流程,节约了就医时间。 7、新院建设工作。2014年1月,我院整体搬迁至市中医院旧址,新院占地面积约8232㎡;经过改造并投入使用的门诊住院综合大楼面积约11961平方米,较好地改善了交通、门诊、住院环境。 8、稳步推进创卫工作。严格按照市创卫工作要求,全面落实和完成各项创卫任务。进一步巩固“无烟医院”成果。 二、收入决算说明 2014年收入决算9362.34万元,其中:财政拨款收入485.47万元,其他收入86.4万元。 三、支出决算说明 2014年支出决算10940.06万元,其中:财政拨款支出491.49万元。 2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出162.27万元,占总支出的1.48%,其中:工资福利支出136.14万元,对个人和家庭的补助支出26.13万元;项目支出决算329.22万元,占总支出的3.01%,主要支出项目有预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目、地中海贫血防控项目、我院搬迁改造贷款贴息项目。
支出情况说明
2014年财政拨款安排的项目支出共329.22万元,具体情况如下: 1. 医疗卫生与计划生育支出决算支出129.22万元,比上年决算增加81.27万元,主要原因是:一是2014年由省妇幼统一招标购买了一台全自动毛细管电泳仪,价值42万元,在地中海贫血防控项目中列支;二是预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目免费检测人数的增加。主要支出项目有预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目、地中海贫血防控项目。 2. 其他支出决算支出63.32万元,为粤东西北中心城区基础设施建设贷款贴息资金,用于我院搬迁暨改扩建项目向银行借款的贷款贴息资金。 3、城乡社区支出决算支出136.68万元,为我院购买云浮中医院旧址向银行借款的贷款贴息资金。 2014年云浮市妇幼保健院
“三公经费”支出决算说明
2014年“三公经费”支出共41.03万元,全部由医院自筹经费解决,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.09万元,主要用于救护车出诊使用,比上年决算减少0.89万元,减少原因是按照中央规定加强公务用车管理,厉行节约、严格控制支出的结果。决算主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量5辆,全年运行维护费支出20.09万元,平均每辆4.018万元。
3.公务接待费支出20.94万元,比上年决算减少4.09万元, 减少原因是按照中央规定规范公务接待活动,厉行节约、严格控制支出的结果。2014年我院共接待140多批次,约1600人次(包含住宿、用餐等),主要用于接待上级和外市兄弟单位到我院督查考核、调研指导和业务交流等。
粤公网安备 44530202000017号
*因系统升级,中山大学光华口腔医学院附属口腔医院暂无法预约,请谅解!*中国电信广东公司坚决落实“扫黄打非-净网2014”专项行动部署*关于开展打击网上淫秽色情信息专项行动的公告